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Fuente : Union Fenosa
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UNION FENOSA AUMENTA EL BENEFICIO NETO EL 2,3 % EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2003
/noticias.info/ - El resultado se alcanza después de soportar unas minusvalías netas de impuestos de 160 millones de euros generadas en República Dominicana
- La empresa continúa en la senda de reducción de su deuda y la sitúa en 6.720 millones de euros
- El resultado ordinario aumenta el 8,7% hasta 347 millones de euros
UNION FENOSA ha obtenido un beneficio neto de 316 millones de euros en los primeros nueve meses de 2003, un 2,3% más que en el mismo período del año anterior. Este resultado se obtiene después de soportar unas minusvalías netas de impuestos de 160 millones de euros, generadas por la liquidación de sus actividades de distribución de energía eléctrica en la República Dominicana. La deuda se reduce en casi 900 millones de euros, hasta los 6.720 millones, dentro de las previsiones del Plan Estratégico. La inversión en este período ascendió a 902 millones de euros, en su mayoría destinada al desarrollo de los nuevos ciclos combinados en España y al proyecto del Gas.
El margen bruto del negocio (cifra de negocio menos aprovisionamientos) es de 1.659 millones de euros, un 3,1% más respecto al mismo periodo del año anterior. En este resultado destaca la reducción de un 10% en el coste de aprovisionamientos, consecuencia de los menores costes de las compras de energía al mercado mayorista y el descenso del consumo de combustibles por la mayor hidraulicidad en este año.
El resultado de explotación (EBIT) alcanza los 630 millones de euros, con un aumento del 0,5%. El efecto positivo del control de costes operativos, en especial el apartado de gastos de personal, con un descenso del 10,2% .
El resultado ordinario crece el 8,7%, impulsado por la favorable evolución de las actividades de Auna y los buenos resultados de Cepsa. La menor exposición a la volatilidad de los tipos (63% fijo y 37% variable), y la extensión de la vida media de la deuda, se traduce una disminución del riesgo financiero de la compañía.
EVOLUCION DE LAS AREAS DE NEGOCIO
En el negocio de Generación el margen bruto crece un 4,4%, hasta los 513,2 millones de euros. La producción sube un 3,8% por la respuesta del parque de generación a la demanda del mercado con una elevada disponibilidad media del 95,6%. El Resultado de Explotación (EBIT) aumentó un 6,1% apoyado en la contención de los gastos operativos, en especial la disminución de los gastos de personal.
En Distribución aumenta la energía facturada en un 4,8%, y se mantiene el índice de calidad del suministro (TIEPI interanual) en un valor de 112 minutos que calificamos de muy favorables. En términos homogéneos, es decir, sin tener en cuenta la venta de activos de alta tensión y la menor aportación de los ingresos no recurrentes, la mejora del EBIT es del 6,4%, contribuyendo a ello la reducción de los gastos de personal en un 3,3% y de otros gastos de explotación en un 1%.
La actividad de GAS ha mantenido el incremento de la base del negocio de acuerdo con el suministro actual disponible, y a la espera del inicio de la importación de gas propio procedente de Omán y Egipto. En el mercado liberalizado, la energía facturada ha aumentado el 14,9% y la cuota de mercado se ha situado en el 2,8%.
En el área Internacional se ha incrementado tanto la potencia instalada como la producción, como consecuencia de la entrada en explotación de la central de ciclo combinado de Tuxpan, en México, a finales del pasado mes de mayo. El margen bruto alcanza los 450 millones de euros, con un crecimiento del 4,7%, a pesar de la desfavorable evolución de las monedas locales y especialmente del dólar respecto al euro.
La aportación al grupo del negocio internacional a nivel del Resultado de explotación es de 106 millones de euros, un 3,6% superior al del mismo período de 2002. Destaca la reducción de los costes operativos en un 31% y en consecuencia la mejora de la eficiencia operativa, así como la contribución de México por la puesta en marcha de la central de gas de ciclo combinado de Tuxpan, de 1000 MW. En Colombia, la actividad de Distribución ha obtenido, por primera vez, un resultado bruto de explotación (EBITDA ) positivo, de 13 millones de euros.
Soluziona ha concluido el tercer trimestre del año con un EBITDA de 45 millones, incrementando un 5,8% el obtenido el año anterior. La cartera de pedidos supera los 700 millones de euros que supone un 92% del presupuesto anual.
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